为提升风险管理意识、健全内部控制体系,集团于7月16日在18楼第一会议室组织开展风险管理与内部控制审计培训会,集团总助、各部门负责人和子公司代表现场参会。
本次培训邀请了致同会计师事务所专家,对内部控制的目标和重要性进行了介绍。
首先,致同合伙人讲解了国企内控的基本概念和工作意义,指出内部控制的重要目标是提升经营效率和效果,最终促进企业战略发展。
其次,现场负责人分析了被审计单位有待提升的内控领域,以及八种常见控制方法,并对国资委今年发布的《关于做好2024年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》进行了详细解读,分析了自2019年以来政策变化趋势,强调打造全覆盖、强约束、严监管的内控体系的必要性。
然后,风控法务部对本次内控审计的过程进行了全面复盘,介绍了内部审计的基本概念、审计主体和审计方法,审计整改的五个步骤和集团内审工作体系,并现场下发了审计整改通知书和整改责任清单。
最后,集团总法律顾问强调了内部控制的重要性,指出合法合规经营是企业创造价值的基础,企业要在合法合规的基础上努力提高业绩,把企业价值增长作为企业发展的最终目标。同时,要求各单位认真听取审计意见,不断完善内控体系建设。
本次通过系统培训内部控制的理论基础,帮助参会人员充分认识内部控制既是企业安全的压舱石,也是企业发展的助推剂,良好的内控环境可以增强企业的免疫力,让员工把更多精力投入业务拓展之中,促进企业高质量稳健发展。